8月18日上午,誉城集团召开内部审计进点会,标志着誉城集团对所属三家单位人工成本、合同管理和项目管理专项审计正式启动。飞虹公司、誉城千里和民用院分管领导及相关部门负责人参加会议。集团公司党委副书记、纪委书记张继峰主持会议并讲话。
誉城集团综合办介绍了开展此次三项内部审计的工作目标、实施背景和纪律要求。审计机构项目负责人汇报了审计工作计划、审计组成员和时间安排。三家单位作表态发言,表示全力支持和配合做好内审工作,通过内审促进自身管理提升。
张继峰强调,誉城集团作为城投公司城建板块市场化业务的战略发展中心、市场拓展中心和技术创新中心,组建扩大后资产规模扩大,业务板块增加,成员公司增多,管控风险也相应增大,是各级审计和巡视巡察的重点。开展内部审计,目的是通过“审计体检”,发现问题、整改问题、促进管理。这次三个专项审计是集团公司年度审计计划的重要安排,集团公司将逐步加大审计覆盖面和审计力度,做到应审尽审。
张继峰要求,一是思想上高度重视。三家被审计单位要站在对企业、对事业高度负责的高度,认知对待此次审计工作,通过专业机构的专业“诊断”,扎牢企业安全发展的“篱笆”。二是行动上积极配合。各单位严格按照审计工作组的要求,及时提供真实、完整的资料、数据和情况,各项审计资料要毫无保留地对审计机构全面开放。三是要严格工作要求。审计机构要在标准上从严从紧,严格标准,在找出问题同时分析好问题本质。要在定性上科学把控,讲事实、找依据,高质量完成审计工作,充分发挥审计中介机构的专业作用,确保达到预期效果。